Модуль 6. Учет товаров по курсу 1С:Бухгалтерия 3.0

Здравствуйте, коллеги!

Эта страница – для вопросов-ответов Модуль 6. Учет товаров по курсу 1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0 (Базовый курс).

Вопросы

Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.

Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…

Отображение вопросов и ответов

Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!

Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.

Формулировки

Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.

Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.

Комментарии / обсуждение (15):

  1. yulya_dav

    Здравствуйте. Платформа 8.3.6.2041 Конфигурация БП 3.0.28.14. Модуль 06. После проведения Документа Поступление ТиУ, номенклатура “Корюшка” (как в видеоматериале), после открытия Показать проводки Дт/Кр –
    1 запись по счету 41.01 субконто1 – “Корюшка” , субконто2 – у меня пусто (вопрос возник из-за этого), а в видеоматериале “Поступление…”, субконто3 – Основной склад.
    2 запись по сч 19.03 субконто1 – Поставщик товаров, субконто2 – “Поступление…”, субконто3 – пусто.
    Вопрос, Это нормально, или должно быть как в записи. Может это в дальнейшем отражается на каком-либо отчете
    Спасибо

    • Андрей Сибиряков

      Добрый день!
      Наличие субконто 2 у счета 41 зависит от Параметров учета (закладка Запасы) – вести партионный учет, но у него метод списания номенклатуры “По средней” (задается в учетной политике), поэтому субконто пустое. Т.к. порядок списания партии не важен.
      Т.е. в первом случае используется метод ФИФО, а во втором (его) по средней.
      Разные методы приведут к тому, что стоимость остатков товаров будет разная и соответственно могут быть разные фин. результаты.

  2. rsvp201

    Добрый день
    Решая домашнее задание модуля 6 “Учет товаров”, задание 6.4 закрытие месяца при формирование регламентированного отчета Бухгалтерский баланс за первый квартал у меня почему то в строке ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ появилась строка “Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА -7 627,12″, хотя видео решению задачи ничего такого нету, все остальные цифры сходятся. Где я мог ошибиться что у меня в бухгалтерском балансе появляться это строка?

    • Дарья Тришина

      продублирую и здесь вам сообщение.
      Добрый день! Извините пожалуйста за долгое молчание. Все верно вы сделали, у вас образовалась сумма по Кт76.ВА. Это сумма появилась в момент регистрации счет-фактуры на аванс. Дт68.02 Кт76.ВА – сформировалась запись в книгу продаж. После того как будет погашено обязательство контрагента (Дт60.01 Кт60.02), необходимо будет сформировать документ Формирование записей книги продаж (Дт76.ВА Кт68.02) и только тогда счет 76.ВА закроется. Эту операцию автор курса делает позже, в конце выполнения домашнего задания, где рассматривает все рег.операции по учету НДС. А на данном этапе, этот остаток по счету 76.ВА отражается в Бух. балансе по статье Дебиторская задолженность.

  3. progr-2008

    Еще в 1-ю неделю я задавала вопрос про ГТД.
    Такое видео будет?

    Копирую.
    progr-2008 22.03.2013
    Скажите, пожалуйста, в БП 3.0 ГТД тоже не участвуют в партионном учете по сумме, как и в БП 2?
    Количественный контроль есть?
    Ответить
    Светлана (Тренер, БП3) 25.03.2013
    На данный момент нет.
    Но в релизе 3.0.19.27 добавлена информация по учету ГТД, о которых будем писать отдельный видео-урок в ближайшие дни.

    • Светлана (Тренер, БП3)

      По учету ГТД имеется только количественный учет. Суммового учета нет.
      Начиная с релиза 3.0.19 добавлена возможность в документах Реализации товаров и услуг видеть фактические количественные остатки номенклатурных позиций в разрезе ГДТ. Контроля по остаткам не предусмотрено.
      Доп. видео выложить постараемся.

  4. besks

    Здравствуйте.
    Модуль 06 часть 41. Налог на прибыль.
    Если можно , то вопрос применимо к нашей организации.
    январь – сработали убыточно. В справке-расчете налога на прибыль налог отрицательный. Формируется проводка 68.04.2 – 99.02.2.
    Должны ли быть проводки в бюджеты: 68.04.2 – 68.04.1 ?

    март – сработали в прибыль. В справке-расчете налога на прибыль налог положительный. Формируется проводка 99.02.1 – 68.04.2. Но проводок в бюджеты так и нет.
    ?

    И еще вопрос, м.б. вы будете его освещать позже, но очень нужно.
    Декларация по налогу на прибыль. У нас есть обособленное подразделение. При заполнении документа ругается:
    По указанному КПП не обнаружена регистрация в налоговом органе.
    Необходимо проверить правильность указания КПП или регистрации в
    налоговом органе. Приложение 5 листа 02 заполнено не будет
    Как настроить заполнение документа?

    Спасибо

    • Светлана (Тренер, БП3)

      За январь у вас все верно. Проводок по начислению налога на прибыль Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 быть не должно.
      В марте скорее всего тоже все верно. Почему. В БУ налог на прибыль (вернее сказать, условный расход/доход по налогу на прибыль) рассчитывается ежемесячно. А в НУ согласно НК РФ налоговым периодом является год, потому в НУ налог на прибыль рассчитывается нарастающим итогом за год. Возможно у вас по итогам только марта прибыль, потому в бухучете есть налог, а вот по итогам квартала все равно убыток и потому по НУ налога нет.
      Для учета обособленных подразделений есть отдельная конфигурация Бухгалтерия КОРП. Вы в ней работаете? там в справочнике Подразделения имеется данный реквизит и в справочнике Организации тоже. При заполнении они попадают в декларацию в нужный лист. В версии ПРОФ (по которой написан наш курс) нет специализированных параметров для заполнения данных по обособленным подразделениям. Потому декларация по обособленному подразделению будет заполняться вручную.

      • besks

        1.По итогам квартала – есть прибыль. Если бы уйти в e-mail я бы скрины скинула.
        2. Да, у нас бухгалтерия КОРП. В подразделениях указано, что подразделение обособленное и указаны все реквизиты. Потому и вопрос. М.б. на каких то счетах указывать подраздление (например на 90)?

        • Светлана (Тренер, БП3)

          2. Посмотрела в программе в каком случае возникает данное сообщение про КПП.
          Во-первых, в справочниках Организации и подразделения должны быть указаны параметры Регистрации в ИФНС.
          Во-вторых, во всех документах, где требуется должно указываться подразделение как обязательный реквизит. Чисто технически в программе это необязательное поле и без него документы проводятся, но с большой вероятностью возникнут проблемы либо в расчетах, либо в отчетности.
          В-третьих, ежемесячно должно быть проведено Закрытие месяца, т. к. именно эта процедура рассчитывает налог и определяет долю и расчет налога на прибыль по бюджетам и обособленным подразделениям.
          И как раз если Закрытие месяца не проведено и будет в декларации соответствующее сообщение – ссылаясь на КПП и отсутствие данных листа 5.

        • Светлана (Тренер, БП3)

          1. По поводу обмена доп. файлами со скриншотами уточню у организаторов курсов.

  5. progr-2008

    Скажите, пожалуйста, в БП 3.0 ГТД тоже не участвуют в партионном учете по сумме, как и в БП 2?
    Количественный контроль есть?

    • Светлана (Тренер, БП3)

      На данный момент нет.
      Но в релизе 3.0.19.27 добавлена информация по учету ГТД, о которых будем писать отдельный видео-урок в ближайшие дни.

  6. pavel_p

    Возможно ли в типовой конфигурации, сделать, что бы НДС и, таможенная пошлина и там сбор сразу ставило в расходы в налоговом учете в КУДиР
    и что бы при реализации товара попадало в КУДиР пропорционально себестоимости?

    • Светлана (Тренер, БП3)

      При проведении документа ГТД по импорту автоматически формируются записи КУДиР в части расходов в графу 7 по таможенным сборам, пошлинам и НДС без дополнительных настроек системы.
      Второй вопрос не совсем понятен. Просьба, сформулировать пояснее.

Комментарии закрыты