Модуль 6: Управление запасами (УПП от А до Я)
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница – для вопросов по материалам Модуля 6: Управление запасами полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП (“УПП от А до Я”).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (288):
Комментарии закрыты
День добрый.
Вопрос по партионному учету. Релиз УПП 1.3.164.3, настройка режима учета затрат “Использовать партионный учет”.
1. Если создать “Поступление товаров и услуг” с видом договора “С поставщиком” (купля- продажа), то в движениях документа по регистрам “Партии товаров на складах” (упр, БУ, НУ) нет документа партии (самого себя)
Соответственно формируя “Реализацию товаров у услуг и “Перемещение товаров” на основании данного поступления в их движениях тоже нет партии, в отчете “Ведомость по партиям товаров на складах” соотв. тоже нет информации к какой партии относятся товары из реализации и перемещения
2. Если сделать все те же операции, но в “Поступлении товаров и услуг” указать договор “С комитентом” (Комиссия), то во всех перечисленных документах по регистру “Партии товаров на складах” (упр, БУ, НУ) есть движения по данному поступлению и в отчете “Ведомость по партиям товаров на складах” видна принадлежность всей цепочки документов к изначальной партии (поступлению).
Вопрос: почему так происходит? Как получить записи в регистрах партии товаров на складах, соответственно как получить в отчете Ведомость по партиях полную цепочку движения товаров по партиям для не комиссионных товаров также как и для комиссионных?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо.
1. Изменил настройку в учетной политике организации со Средней на ФИФО, провел “Проведение по партиям”, в отчете “Ведомость по партиям товаров на складах” связь появилась по данным Бухгалтерского и Налогового учета, а как сделать чтобы выводилось и по данным управленческого учета?
2. Если оставить настройку в учетной политике организации со Средней, то можно ли каким то образом “вытащить” все документы в которых двигались товары из изначальной партии по которой они пришли?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! В одном из видео данного модуля Игорь говорит, что планируется выпустить курс по РАУЗ. На сайте не увидел данного курса, планы поменялись? Или подробно про РАУЗ рассказывается в каком-то другом курсе?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте!
Следующая ситуация. Груз-материалы затонули на перевозящем его судне.
Материалы списали документом Требование-накладная на 94 счет.
Сейчас часть груза чудесным образом спасли. Необходимо его вернуть.
Какими документами можно это сделать?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо.
Добрый день, Игорь!
Странную заметил особенность: если с помощью Комплектации номенклатуры укомплектовать товар, потом переместить его на другой склад, то в конце месяца “Корректировка стоимости списания запасов” и в УУ и в БУ корректирует стоимость партии этого товара с минусом и с плюсом на полную стоимость товара. Никакая аналитика при этом не меняется. То есть такая корректировка вроде бы ничего не меняет, по крайней мере я не нашел разницы ни в чем.
При этом дополнительных расходов не было, стоимость комплектующих не менялась. Если отменить проведение Перемещения то Корректировка ничего с этим товаром не делает. Если отменить перемещение и списать его на затраты или продать то Корректировка тоже ничего с этим товаром не делает. Используется партионный учет. Учетные цены пробовал устанавливать и плановые, и нулевые: эффект одинаковый.
Можете объяснить в чем суть такой корректировки и можно ли от нее избавиться?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А какие последствия такого перемещения товара в месяце его комплектации?
Если организация не ведет выпуск продукции и не использует РСВ, то все равно нельзя перемещать товар в месяце его комплектации (если при комплеактации не использовался “выпуск”)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А если надо сделать, чтобы лишних движений по проводкам (которые создает Корректировка стоимости списания) не было, то без производственного функционала не обойтись?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Проверил, если полученный в ходе комплектации товар:
– остается на том же складе, то Корректировка не делает проводок по такому товару;
– перемещается в том же месяце на другой склад, то Корректировка делает по нему проводки.
В состав комплектующих не входит сам комплект.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Отключен
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
В курсе Вы рассказываете, что настройка параметра учета «Управленческий учет себестоимости по организациям» влияет на заполнение измерения «Организация» в регистре Партии товаров на складах. А к каким практическим последствиям приводит включение или отключение этой настройки? Какие прикладные задачи можно решать с ее помощью?
Режим учета ПУ.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А в чем отличия упомянутой настройки от настройки УУ «Вести учет МПЗ организаций в разрезе складов»?
Они вносят разные измерения в разные регистры, но цель то в названиях одинаковая.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! Проводим реализацию товаров услуг. Часто отдельными документами в управленческом и бухгалтерском учете. При проведении у нас возникают ошибки, что товаров не хватает. Смотрим: ошибка возникает из-за регистра “Товары организаций”. По нему делаются движения дважды, если проводить документы отдельно по разным видам учета. Вопрос: как избежать ошибок, связанных с этим регистром, можно ли его не использовать. Что порекомендуете делать в этой ситуации, кроме варианта проводить приход и реализацию одновременно во всех видах учета?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день, Игорь!
Если эти же товары приходуются в УУ и в БУ разными документами то проблемы нет?
Или если использовать регистр “Товары организаци регл.”, тогда свободные остатки по идее берутся из него?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Мне показалось логичным, если и приход, и расход оформлять отдельно в УУ и БУ разными документами то дублируются и приходные, и расходные движения, следовательно, в итоге задублированные движения свернутся, или нет?
Да, Вы правы, я имел в виду регистр “Свободные остатки”, подумал, что при его использовании данные о свободных остатках берутся именно из него, а поскольку в нем движения не дублируются, то проблемы с отсутствием в наличии остатков не будет.
P.S. Регистр «Товары организаций регл» есть в укр УПП. Там хранятся налоговые назначения запасов.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! Релиз 1.3.59.1 (РАУЗ)
Установили счет учета номенклатуры для конкретной позиции “Бумага” – сч.10.06. (для конкретного склада и организации). При подборе в “Авансовый отчет” на закладку товары – автоматически подставляется счет 41. Почему? Что не так настроили? Для другой номенклатуры вообще еще никаких счетов не устанавливали.
Здравствуйте.
Счета учета номенклатуры настраиваются в регистре сведений, который определяет правила не только для конкретной номенклатуры, но и для дерева в целом, а также подразделения и организации.
Откройте этот регистр сведений, отключите все фильтры и проверьте, какая из настроек может создавать подобную ситуацию
В регистре сведений “Счета учета номенклатуры” отключили все фильтры – там 1 строчка, которую мы ввели по конкретной номенклатуре. Оказалось, что на подстановку счетов большее влияет документ “Установка параметров учета номенклатуры” – там и проставлен сч.41 на всю папку номенклатуры. Добавили запись по нужной нам номенклатуре – и сч.10.06 стал подставляться в документы. Вопрос решен.
Добрый день.
Не нашёл в курсе темы по учёту транспортно-заготовительных расходов на отдельном субсчёте (с применением 15,16-ых счётов и выделенного субсчёта на 10-м счёте). Подскажите, пожалуйста, методику или скажите в каком разделе раскрывается тема.
Здравствуйте.
К сожалению, специального настроенного учета для 15, 16 счетов в УПП не предусмотрено.
Да, они учитываются при расчете затрат и при формировании баланса, но специальных документов для отражения затрат нет.
Опишите ситуацию подробнее и попробуем смоделировать ее.
Непонятно вообще как использовать хотя бы в типовом варианте. Чего куда вносить.
Пример простой: приходили материалы в течение месяца. А потом пришел счет на их доставку и отдельный на охрану. В упр.отчетности надо видеть стоимость использованных материалов и отдельной строкой тзр, отнесенные на списанные материалы.
Здравствуйте! Поступление материалов отражается документом “Поступление товаров и услуг”, закладка “Товары”. Транспортно-заготовительные и про. расходы, которые необходимо отнести на себестоимость закупленных материалов, регистрируются документом “Поступление доп. расходов”, который необходимо ввести на основании документа поступления материалов. Стоимость доп. расходов можно распределить по количеству или стоимости поступивших материалов. В отчетах стоимость дополнительных расходов будет выделена отдельной строкой.
Я спросил про ТЗР через 15, 16-е счета. Когда невозможно отнести на конкретную номенклатуру. Как работает “Поступление доп. расходов” – понятно.
Описанная Вами ситуация как раз вполне может отражаться документом “Поступление доп.расходов”
И вовсе не обязательно относить доп.расходы на конкретную номенклатуру – Вы можете распределить расходы по нескольким позициям.
Если же Вас интересует “котловой” метод распределения затрат на ТЗР, то можете просто приобрести указанные услуги документом ПТиУ на нужные счета и отнести на затраты.
Повторюсь: _выделенной_ типовой учетной схемы для счетов 15-16 нет. Но это не значит, что не подойдут универсальные типовые механизмы учета затрат.
1. Мне нужно тзр разнести на все купленные в течение месяца номенклатурные позиции. Допустим, у нас есть юридическое обслуживание закупок. Всех закупок. И затраты там ежемесячные, но не связаны с конкретной сделкой.
2. В документе “Расчет себестоимости” есть строка “Распределение ТЗР”. Что она делает? По какому алгоритму и какие затраты она распределяет? Как отразить такие затраты?
3. На партнерских семинарах несколько раз рассказывали о том, что теперь такая схема реализована в режиме РАУЗ. Где-то даже презентация этого есть. Но сама схема работы не расписана.
Кроме того, за что тогда отвечает настройка в учётной политике: “Вариант учёта транспортно-заготовительных расходов” в положении “Учитывать на отдельном счете”?
Для РАУЗ, при выборе варианта «Отнесение ТЗР на отдельный счет» расчет себестоимости выпуска будет собирать транспортные затраты на счете 15.
Да, в РАУЗ реализованы требования Методических указаний Минфина по бухгалтерскому учету МПЗ (приказ № 119н от 28.12.2001 )
Вариант учетной политики организаций “Запасы – Отнесение ТЗР на отдельный счет” соответствует пункту 83.а.
Вариант учетной политики организаций “Запасы – Включение ТЗР в фактическую стоимость” соответствует пункту 83.в.
При выборе варианта “Отнесение ТЗР на отдельный счет”, операция РСВ “Распределение ТЗР” будет собирать транспортные затраты на счете 15.
К сожалению, эта настройка вряд ли поможет в Вашем конкретном случае. Я бы все-таки предложил подумать над документом “Поступление доп.расходов”. Или относить транспортные затраты документом “Прочие затраты”.
Здравствуйте, как перейти на другую активную единицу хранения остатков? Ситуация: была номенклатура в тыс.шт, а надо в шт. Ошибку заметили не сразу, уже был расчет в январе в тыс.шт. и все данные попали в главную книгу. В феврале заметили ошибку. Надо расчеты января оставить в тыс.шт., а с февраля начать учитывать шт.
Здравствуйте! Вы ничего не пишете о том, получили вы ошибку только в количественном или также и в суммовом учете остатков. Вообще, ошибки в бухгалтерском учете исправляют в периоде их обнаружения, поэтому было бы корректно текущей датой сторнировать документы, в которых неверно отражено движение номенклатурных позиций и сделать правильные движения. Перейти на другую единицу хранения остатков по ошибочно введенной номенклатуре не получится без корректировки документов прошлого периода, либо сторно этих документов. Вам придется ввести новую номенклатуру с тем же наименованием и установить корректную единицу хранения остатков. Также для меня остается не ясным, как вы собираетесь поступить с отклонениями учетного количества номенклатуры от фактического, если не будете исправлять ошибку.
День добрый, подскажите есть ли какой то способ ведения учета драг металлов…
мне кажется я видел в УПП 1.2, в режиме управляемом, если запустить конфигурацию….
Спс…
Материально-производственные запасы, используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут обычным образом заменять друг друга, могут оцениваться по себестоимости каждой единицы таких запасов.
Для применения такого алгоритма требуется иметь данные о поступлении товаров и дополнительных расходов, связанных с их приобретением, за весь месяц. Однако на практике часто требуется иметь оценку стоимости списания в момент списания, не дожидаясь окончания месяца. Поэтому при отражении списания товаров стоимость определяется, исходя из стоимости поступивших товаров и дополнительных расходов на момент списания, а не на конец месяца. А при закрытии месяца эта стоимость корректируется с помощью регламентной операции “Корректировка стоимости номенклатуры”.
В программе для целей налогового учета по налогу на прибыль средняя стоимость списания товаров определяется по тем же принципам, что для бухгалтерского учета, для сближения бухгалтерского и налогового учета и минимизации разниц.
Для организации учета материалов по себестоимости каждой единицы рекомендуется:
1.В учетной политике организации на закладке “Запасы” значение реквизита “Оценка стоимости МПЗ при выбытии” установить в положение “По средней стоимости” (“ФИФО”), если учет иных видов МПЗ, для которых не требуется применять способ по себестоимости единицы запаса, ведется по средней” (“ФИФО”). Для определения стоимости МПЗ по себестоимости единицы запаса эта настройка может быть установлена в любое положение.
2.При отражении поступления товаров, материалов, полуфабрикатов и т.д. рекомендуется создавать и использовать новые элементы в справочнике “Номенклатура”, а не использовать существующие.
3.Для учета наименований таких МПЗ использовать группы последнего уровня в справочнике “Номенклатура”.
4.Для анализа стоимости списания по единице запаса применять стандартные отчеты с настройкой группировок по номенклатуре “без групп”.
День добрый
подскажите пожалуйста…
встала задача учета ГСМ по путевым листам….
может как то можно выйти из ситуации… ?
Типовой функционал УПП не предусматривает учет ГСМ по путевым листам.
Пользователь может попробовать использовать для целей учета ГСМ по путевым листам аналитический разрез “Проекты” – этот реквизит доступен для заполнения в табличных частях всех документов учета ТМЦ после установки в Параметрах учета (Меню “Операции”, “Константы”) в разделе “Проекты” флагов “Вести учет по проектам” и “Указывать проекты в табличных частях документов”.
После этого, рассматривая каждый путевой лист как отдельный элемент справочника “Проекты”, Вы сможете вести подобный учет. Хотя, это неидеальное решение…
Добрый день.
Создаю два документа поступления товаров. Первый по УУ, второй по БУ. Оба документа приходуют один и тот же товар. И оба пишут в регистр Товары организаций. Можно ли для поступления по УУ отключить формирование движений по этому регистру.?
Необходимо сформировать только один документ “Поступление товаров и услуг” и проставить в нем флаги отражать в УУ и в БУ. Документ сделает движения по регистрам и УУ и БУ и сформирует бухгалтерские проводки.
Здравствуйте!
Буду краток: я что-то натворил в демо-версии, и у меня не формируются движения по регистрам учёта себестоимости. Не по РАУЗ, не по партионному учёту.
Ссылка на скрин: http://yadi.sk/d/k_QJh1Fy3eDUi
Подскажите пожалуйста, куда копать, чтобы понять из-за чего так?
Недостаточно информации для исчерпывающего анализа. Причин может быть несколько, например, себестоимость может не расчитываться, когда в отчетном периоде не было реализации.
Так как неприятность произошла в Демо-версии, то самым простым и быстрым решением была бы переустановка демо-базы и более внимательная работа пользователя, чтобы потом можно было восстановить последовательность его действий, которые привели к такому результату.
На скрин-шоте видно, что дата перехода на РАУЗ установлена 01.02.2013, что не может быть рекомендовано, переходить с партионного учета рекомендуется с начала отчетного периода (года).
Здравствуйте. Вопрос такой:
РАУЗ, делаем инвентаризацию МПЗ, затем списание. В списании-сумма, которая списана по учетным ценам, и расчет себестоимости вполне может затем внести в нее свою лепту.
Так вот, каким образом можно отследить фактическую сумму недостачи, по упр. и по бух. учету?
Затем, если допустим, инвентаризация была проведена в начале месяца, при последующих расчетах себестоимости эта сумма теоретически снова может измениться. Какую сумму фиксировать в бумажных документах?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А где её увидеть в следующем месяце? Некую табличку вида
Номенклатура/Стоимость по недостаче
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте, Игорь
Ведется партионный учет, галка “Вести учет МПЗ по складам” снята.
Как правильно перейти на Учет МПЗ по складам ? Ведь если просто поставить галку, то остатки в РН ПартииТоваровНаСкладах сами-собой по складам не разбегутся… Неужели врукопашную через корректировку записей регистров ?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте
Хочу поделиться тем, как я в конце-концов решил эту задачу. Получилось гораздо проще. Создал документ Перемещение товаров, заполнил остатками по складу. Склад отправитель и склад получатель выставил одинаковые. Провел документ. Проверил движения по партиям товаров а складах. Расход встал по пустому складу, приход по складу получателю. Ну и закрыл потом период от редактирования датой запрета изменения данных. Делал это на УТ 10.3 у клиента. 4 месяца полет нормальный. Проверял на УПП – тоже работает.
Алексей, спасибо что делитесь опытом :)
Скажите, пожалуйста, по какому принципу считается сумма в печатных формах акта списания и комплектации в РАУЗ? Документа “Установка параметров номенклатуры” нет, соотв. сумма должна браться по бух. учета. Однако же она не совпадает ни с расходом документа по отчету “Учет МПЗ” бух. учету,ни по упр. Метод оценки запасов установлен “По прямым затратам”
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Замечена след ситуация: база ведется в ПУ,только упр.учет, стоит галка списывать себест. при проведении документов,списание по ФИФО;
приходуется товар Т1, затем этот товар списывается комплектацией номенклатуры и на складе появляется другой товар Т2, затем Т2 перемещается на другой склад. Когда проводится документ “Корректировка стоимостей” то он делает парные движения по регистру “Партии товаров на складах (упр.учет)” по складам для товара Т2:
расход склад1 -себестоимость
приход склад2 -себестоимость
расход склад1 себестоимость
приход склад2 себестоимость
в чем смысл таких движений??
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
большое спасибо! помогло! Предложение: для такого большого и подробного курса очень нужен какойто реестр уроков, с кратким описание для возможности поиска. В проекте spec8 есть очень удобная конфигурация просмотра уроков с поиском. для упп от а до я это было бы очень кстати.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день.
При попытке скачать один из файлов выдается сообщение о том что я не авторизован. Я уже и залогинился и разлогинивался откуда только можно. Что делаю не так?)
Дело в том что у меня скаченые файлы от другого плеера. Теперь хотел освежить в памяти. Быть может у меня уже нет доступа и что мне тогда нужно сделать?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
1.В лекции сказано, что при РА документ “Переоценка товаров, принятых на комиссию” не делает проводок БУ. Так и должно быть?
2.Также сказано, что нельзя в одном и том же документе перемещения указывать счета для одной номенклатурной позиции. Почему? Я указал, и все провелось.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
День добрый.
(извиняюсь, может вопрос не в тот раздел)
При работе в РА, Если установлен флаг “Вести учет с/стоимости МПЗ по складам в УУ”, помощник планирования может использовать стратегию Складские остатки?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо.
я уж думал во флаге дело…
Сейчас приходится использовать стратегию “Заполнить данными отчета” и использую настройку ведомости по МПЗ
Стратегия очень нужная для ОМТС. Со строны разработчика очень логично было бы при использовании РА переписать код таким образом, чтобы происходило обращение к регистру “Товары на складах”
Добрый день. Просматривая модуль, возникли следующие вопросы?
1 Где настраивается расписание и параметры запуск обработки “Проведения по партиям” в фоновом режиме?
2 Есть ли определенный порядок работы с данной обработкой, т.е сначала запускается обработка а потом док “Корректировка стоимости списания ” или же нет порядок и он не важен?
3 Обязательно ли запускать эту обработку при работе в ПУ или можно ограничиться стандартным восстановлением последовательности документов?
4 Обязательно ли использовать флаг “формировать проводки”, и что дает использование этого флага?
5 Почему может возникнуть следующая ситуация восстановление последовательности показывает что последовательность восстановлена до 26.06.12, а обработка проведения по партиям 20.01.10
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Ситуация такая. Торговая организация. Производства нет. РАУЗ.
Покупает товар, продаёт товар, используя упаковку (10 счет), Вопрос как списать упаковку на стоимость товаров.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
подскажите пожалуйста по такому вопросу: отчет производства за смету делает выпуск товаров на склад по плановым ценам. Для планового типа цен установлен вид типа цен Динамический, рассчитывается по базовой цене. при проведении документа стоимость нулевая в проводках. Если же вид типа цены установить как Расчетная, то стоимость будет уже ненулевая в проводках. Цена по базовому типу цен конечно же указана. Почему для динамических цен документ при проведении не может получить цену номенклатуры?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. В учетной политике организации написано – при отпуске “МПЗ” в производство их оценка производится по средней себестоимости, но в производстве используются драгоценные камни ( металлы), а они оцениваются по “себестоимости каждой единицы” как правильно в программе отразить опреации с такими материалами и есть ли подводные камни утета в ПУ И РА?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А что в Платежном календаре итог по всему предприятию нельзя вывести?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Редкий случай: система бюджетирования, планирования и контроля заявок на расход ДС в УПП почти полностью совпадает с действующей у нас! Но все-равно есть отдельные вопросы.
Получается какая-то непоследовательность в механизме контроля за выпиской расходных документов. Если пользователь указал неподписанную заявку, то провести документ он не может никак: ни оперативно, ни неоперативно (и это правильно). Но он легко может преодолеть это ограничение, вообще убрав ссылку на заявку, и проведя документ неоперативно. И в случае с подписанной завявкой он может провести какую угодно сумму, пошаманив с оперативностью или флагом Оплачено (на мой взгляд, совершенно ненормально). Как с этим бороться?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Как получить отчет по истории движений выбранного товара на заданном складе, в котором бы по каждой операции с товаром в хронологическом порядке выводилась следующая информация по колонкам:
1. Дата
2. К-во прихода (если движение приходное)
3. К-во расхода (если движение расходное)
4. Контрагент (Склад)
5. Документ
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Ну, и как же тогда разбираться с вопросами типа: “Куда делся товар, еще вчера полно было?”. А такие вопросы возникают очень часто
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А когда все-таки планируется выложить ответы к тестам? Прошло уже больше половины времени, а ни обновленных тестов, ни доступных ответов к старым так и нет.
Я вот, например, по вопросу 101 не согласен со всеми (!) ответами других слушателей
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А где отражается и используется информация о подразделении, указанная в документах прихода или расхода товаров?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Что-то я не понял назначение поля Документ резерва в документе Перемещение товаров. У Вас в курсе отмечено, что это поле должно обязательно заполняться, а во многих докуметах демо-базы оно не заполнено. А если и не пусто, то оно просто дублирует содержимое поля Внутренний заказ.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Есть лт отчет, который помимо остатков выводил бы информацию на сколько дней хватит этих остатков (на основе скорости продаж за заданный промежуток времени)?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Такой вопрос по примеру ФИФО в ПУ. А если бы я перенес первое списание за второй расход, не распроводя второй документ, у меня что-нибудь изменилось бы по сравнению с рассмотренным вариантом?
Еще: можно ли как-то контролировать превышение остатка при неоперативном проведении расходных документов?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
И как же с этим бороться (с превышением свободного остатка)? Иначе получается, что менеджер, проводя документ неоперативно (но той же датой), может создать кучу проблем при подборе товара: по такому документу кладовщик может подобрать товар, на самом деле зарезервированный под другие цели, и т.п.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
И как это сделать?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
А где-нибудь сохраняется информация о способе проведения документа?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
В связи с многочисленными непонятными различиями в функционировании программы в РА и ПУ можете высказать свое мнение по поводу предпочтительного способа работы для УУ?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Но там доступ к материалам раздела предоставляется
только зарегистрированным пользователям NFR-версии комплекта «1С:Предприятие 8». Что это такое?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! У нас есть номенклатура, стоимость которой мы при передаче в производство полностью списываем на расходы, но саму номенклатуру по нулевой стоимости нужно поставить на забалансовый счет. Если это сделать это с помощью документа Поступление товаров и услуг с фиктивным поставщиком-коминтентом, может это потом где-нибудь создать проблемы?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Нет, это номенклатура, которую испортили для использования в “прямых целях”, но так как она содержит драгметаллы, то выбросить совсем нельзя и она лежит на забалансе. Иногда скопом продают.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Мы эту номенклатуру списываем в производство Требованием-накладной как расходные материалы по статье Материальные затраты, которые потом Расчет себестоимости распределит. Про эту номенклатуру мы всегда знаем, что ее испортим. И бухгалтерия ее на балансе видеть вообще не хочет.
По предприятию в целом ведется только управленческий учет (партионный ФИФО).
В стоимость сырья транспортные расходы включаются ч/з поступление доп.расходов.
Документ поступления сырья и доп расходов вводятся в базу одним днем и одной датой.
Вопрос.После Проведения по партиям надо Корректировку стоимости списания товара выполнять обязательно, ибо каждый документ имеет свой момент времени при регистрации в базе?
Если корректировку стоимости списания товаров не выполнить, то транспортные расходыне учтутся в себестоимости продукции?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
1/ Какие плюсы и минусы в ведении/не ведении партионного учета в УУ?
2/ Как определить вариант, наиболее подходящий для себя?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Документ Оприходование. Значение поля “статус партии”.
Где и как это повлияет в дальнейшем, если при оприходовании собственного полуфабриката поставили статус -купленный, вместо – продукция?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Хотелось бы в курсе слышать рекомендации, в каких случаях целесообразно использовать ту или иную настройку. Например: настройка учетной политики УУ: “Вести учет МПЗ организаций в разрезе складов”. Что мы будем иметь на выходе для бухгалтеров в том или ином случае. Например, в каких отчетах это отразится, ведь бухгалтера не смотрят регистр накопления “Товары организаций”. Спасибо.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! Вопрос по применению обработки “Поиск и замена дублирующихся элементов справочников”.
Вы писали о слиянии:”Если должен остаться только один элемент (А), воспользуйтесь обработкой “Поиск и замена дублирующихся элементов справочников” (Полный интерфейс – Сервис).” Вопрос: будут ли перепроводиться документы, в которых элемент В заменяется на А? Ведь если затрагиваются закрытые года, то перепроведение документов может привести к изменению данных? Аналогично по поводу обработки “Поиск и замена ссылок”. Спасибо
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день! Меня все таки интересует вопрос настройки Порядка формирования учетных цен. Вы можете подробнее описать, какие могут случиться проблемы при использовании Учета по прямым затратам? Буду благодарна и за ссылки на статьи на эту тему. Нужны какие-то аргументы для заказчика. Просто “Не рекомендуется” их не устраивает.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо.
Я могу ответить на этот вопрос. В случае “прямых затрат” вы не сможете конкретизировать базу распределения расходов по статье затрат или НГ. Будете ВСЁ валить на выручку или выпуск. Иначе суммы при РС будут бредовыми, завышенными в 20000 раз.
Вляпались на собственной шкуре, знали бы при внедрении, к чему это приведет…
Добрый день!
У нас партионный учет FIFO, сейчас требуется по управленческому учету удешевить товар на складе, т. е. был 100 руб. а стал 80. Есть ли типовое решение для этого?
С удорожанием понятно Поступление доп расходов, но этот документ не дает заводить отрицательные суммы, которые могли бы удешевить товар. Как лучше поступить?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте. Немного не сориентируюсь… Как правильно ввести остатки товаров переданных на комиссию? Оприходование – ввод остатков – сч004,2….??? а где сказать кому передано???
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Скаите как опнять встроенное ограничение, вернуться в материалам в будущем я не смогу?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день. Можно ли в УПП организовать ответ хранение продукции на складе в разрезе контрагентов и сроков хранения? Как правильно отразить данные операции в УУ,БУ и НУ?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Вопрос не по теме, извините… У меня в декларацию по прибыли не попадают расходы по 26 счету. Это проблема в программе или я что-то не настроила?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Линия консультации не отвечает на письмо. В чем может быть проблема? Работаем с РАУЗ.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Такая вот проблема:
учет ведется по ПУ, партии по упр учету списываются по ФИФО. По товару были допрасходы, и потом продажа товара; при формировании отчета “Партии товаров на складах” по партии в кон. остатках зависает сумма без количества (равная доп расходам). Делаем регл. документы – корректировка стоимости по данной организации по упр учету, но этот документ почемуто не формирует никаких движений, соответственно сумма так и остается в конечных остатках без количества. Подскажите что делаем нетак?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
да у меня почемуто обработка проведение по партиям не сработала, я когда вручную переклацал эти документы то все исправилось