Модуль 14: Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР
(УПП от А до Я)

Здравствуйте, коллеги!

Эта страница – для вопросов по материалам Модуля 14: Учет нематериальных активов и расходов на НИОКР полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП (“УПП от А до Я”).

Вопросы

Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.

Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…

Отображение вопросов и ответов

Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!

Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.

Формулировки

Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.

Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.

Комментарии / обсуждение (20):

  1. Pohilina

    Добрый день помогите пожалуйста понять ситуацию и как ее отразить. Когда мы начинаем исследовательскую работу мы не знаем что в итоге получится НМА или НИОКР, поэтому затраты мы собираем на счете 08.08 сюда попадает зп персонала, занятого в исследованиях, и материалы списанные требованием накладной. В итоге когда получен результат исследования принимается решение о патенте и о том что это будет НМА. Каким образом перенести затраты с 08.08 на 08.05? чтобы в дальнейшем добавить затраты на приобретение патента и принять к учету как НМА. И в целом я правильно поняла после урока что в УПП считается что мы изначально знаем что будет НМА или НИОКР?

    • Поддержка курсов по 1C:ERP


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  2. Entry

    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, по поводу Ввода остатков НМА и НИОКР, сч 04 и 05.
    Вводим:
    Принятие к учету
    Операция БУ/НУ
    КЗР

    Вопрос в следующем, как корректно отразить фактическую дату принятия к учету НМА:
    – дата документа Принятие к учет должна быть фактической или
    – сделать КЗР в Состояние НМА и там событие Принят и фактическая дата или
    – иное…

    Спасибо!

    • Поддержка курсов по 1C:ERP


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Entry

        Есть ли другие способы конкретно из практики, положительно себя зарекомендовавшие?

        И сделать КЗР в Состояние НМА и там событие Принят и фактическая дата – это я погорячилась.
        Этот регистр работает с 08сч. Т.е в этом случае вообще не подходит.
        Или т.к вы отвечаете “Не принципиально”, то он применим?

        По поводу фактической даты смущает следующее:
        Принятие к учету, например, дата 01.01.1900, 05сч
        Операция БУ/НУ 04сч и КЗР Ст-ть НМА БУ/НУ, дата ввода остатков, например, 31.12.15
        Т.о амортизация будет на 31.12.15 введена в остатках и если случайно проведут док-т начисления амортизации в прошлом периоде, то будет доначисление лишних сумм, это смущает.

        Спасибо!

        • Поддержка курсов по 1C:ERP


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

          • Entry

            За ответ спасибо!

            Смущает только разрыв в датах ввода информации т.е Принятие будет разнесено на несколько лет назад, а амортизация и КЗР на дату ввода. Как следствие, высокий риск искажения данных при случайном перепроведении.
            Удивительно то, что за столько лет использования и развития УПП не придумали ничего лучше :)…

  3. grey

    Здравствуйте

    Возникла необходимость внести первоначальные остатки по НМА с линейным способом начисления амортизации с указанием полной первоначальной стоимости и накопленной амортизации.

    Условно два вида активов:
    1) первый имел первоначальную стоимость 12000, срок полезного использования 24 месяца, накопленная амортизация 7000 и остаток срока использования 10 месяцев;
    2) второй имел первоначальную стоимость 200000, срок полезного использования 48 месяцев, накопленная амортизация 158000 и остаток срока использования 7 месяцев.

    Первый актив изнашивался линейно и нужно, чтобы он так и доизнашивался в новой базе.
    Второй актив изнашивался линейно и был дооценен в предыдущей базе, в новую базу он приходит уже с увеличенной первоначальной стоимостью. Нужно остаток стоимости доизносить линейно за 7 месяцев.

    Вопрос: как реализовать ввод начальных остатков так, чтобы правильно считалась амортизация?

    Сейчас начальные остатки заведены корректировками записей регистров и износ начислен тоже корректировками записей регистров.

    • Поддержка курсов по 1C:ERP


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  4. Flo

    Добрый день! Наши бухгалтера вместо документа Поступление НМА используют документ Поступление товаров и услуг. Возможна ли такая замена?

    • Поддержка курсов по 1C:ERP


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  5. xmikezx

    Возник вопрос.:)
    Игорь и Фарит, когда вы готовили курсы, вы предполагали какой формат обучения слушателя:
    – слушатель сначала просто смотрит блоки, сам не открывая УПП, а потом уже при выполнении домашнего задания закрепляет полученные теоретические знания;
    – слушатель “прокликивает” все те действия, которые делает преподаватель во время просмотра видео?

    • Поддержка курсов по 1C:ERP


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  6. yuhasa

    Добрый день! Для НМА активов нет возможности изменить состояние, как в ОС? Т.е. я хотел на время прекратить начисление амортизации. Варианта как в ОС не увидел.

    • Поддержка курсов по 1C:ERP


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

  7. irbis_111

    Добрый день. Я правильно понял ПО приобретаемое организацией является НМА ?

    • Поддержка курсов по 1C:ERP


      (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

      • Константин Долгушин

        Добрый день.
        Если приобрели УПП у 1С и получили не исключительное право и приняли к учету на 04, прошло полгода, как правильно переделать на 97?

        • Поддержка курсов по 1C:ERP


          (текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)

Комментарии закрыты