Модуль 15: Учет спецодежды, спецоснастки, хозинвентаря
(УПП от А до Я)
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница – для вопросов по материалам Модуля 15: Учет спецодежды, спецоснастки, хозинвентаря полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП (“УПП от А до Я”).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (62):
Комментарии закрыты
Документ “Списание материалов из эксплуатации” можно заполнить с помощью автоматического заполнения “Заполнить по остаткам”.
Из каких регистров программа берет данные для заполнения документа с помощью такой функции??
Запросы для этой команды определяются в общем модуле “СпецодеждаИСпецоснастка” в функциях СформироватьТекстЗапросаПоОстаткамВЭксплуатацииРасширеннаяАналитика() или СформироватьТекстЗапросаПоОстаткамВЭксплуатации() – в зависимости от РАУЗ.
Если включена РАУЗ, то используются регистры УчетЗатрат для УУ или УчетЗатратРегл для регл.учета.
При обычном учете – это регистры ПартииМатериаловВЭксплуатации,ПартииМатериаловВЭксплуатацииБухгалтерскийУчет,ПартииМатериаловВЭксплуатацииНалоговыйУчет соответственно.
Вопрос по погашению стоимости спецодежды/спецоснастки:
(делаю только по упр. учету)
Если сделать “Перемещение материалов в эксплуатации” с одного цеха на другой и провести док. “Погашение стоимости” то отчет “Ведомость по учету стоимости материалов в эксплуатации” показывает задвоенную сумму (хотя по регистрам получился +/- в ресурсе Погашение стоимости). Соответственно в затраты эта сумма не идет и отчет по затратам ее не выдает. Получается расхождение по отчетам… Как тогда понять что из Погашения стоимости ушло в затраты?
Приложил картинку отчета без “перемещения в эксплуатации” и с ней.
( Вопрос из жизни, картинки сделал на чистом примере для простоты! )
Возможно, это ошибка настроек (как в предыдущем Вашем вопросе), а может быть ошибка конфигурации – замечаний к этой подсистеме раньше было много.
В обоих случаях я бы рекомендовал обратиться на службу поддержки 1С.
На вопрос “Как тогда понять что из Погашения стоимости ушло в затраты?” к сожалению однозначного ответа нет – сложно подобрать отчет, который показал бы сквозное движение затраты.
Если служба поддержки не ответит в адекватные сроки, попробуйте снова написать сюда, но я сомневаюсь что данный вопрос можно считать относящимся к содержанию курса – мы не разбираем ошибок конфигурации, а для диагностики ошибок учета все-таки требуется уже другой уровень поддержки, чем мастер-группа.
Вероятно вопрос больше относится к модулю 17, но именно по затратам спецостнастки: как учесть погашение стоимости в затратах? Например, часть спецостанстки погасилась в этом месяце, но она просто так не подхватывается при расчете себестоимости продукции…
Алексей, все верно. Для отражения стоимости спецоснастки в подсистеме учета затрат используется документ “Погашение стоимости (спецодежда, спецоснастка, инвентарь)”
Обратите внимание на справку по этому документу: “Важно! Возврат и списание из эксплуатации нельзя оформлять в том же месяце в котором была оформлена передача. В противном случае стоимость возврата и списания таких материалов будет рассчитана неверно.”
В теории да, и при передаче в эксплуатацию тоже погашается сразу, но вот проблема что как раз на затраты не уходит этими документами… Какая-то галочка в настройках за это отвечает?
Алексей, еще раз уточню: документы нельзя оформлять в одном и том же месяце. Это условие соблюдено?
При погашении стоимости одновременно с передачей в эксплуатацию (а не линейным списанием) нет, а должно?
Разобрался, просто не достаточно указать способ отражения расходов, а еще и в нем прописать сам способ (если пустой движение в затраты просто молча не происходит)
Отлично!
Добрый день! (РАУЗ)
Вопрос по учету инвентаря на счет 29.01 – почему не записывается аналитика ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ по приходу затрат инвентаря, если в способе отражения расходов СчетЗатрат выбран 29.01, а СтатьяЗатрат с Характером Прочие, Видом Материальные…?
В документах, фиксирующих затраты (“Требование-накладная”, “Прочие затраты”), необходимо заполнить реквизит “Подразделение” в шапке документа.
Добрый день. У меня такой вопрос: когда оформляем документ передача материалов в эксплуатацию необходимо заполнить назначение использования, а в нем способ отражения расходов. И вот тут мне непонятно с каким видом выбрать статью затрат (амортизация, материальные или прочие) для спецодежды, для спецостнастки и для инвентаря? Зависит ли вид статьи от способа списания (меньше и равно 12 мес или больше 12 месяцев)? И какой вид выбирать для спецодежды, а какой для инвентаря? Или во всех случаях он одинаковый?
Выбор статьи затрат и характера списания для спецодежды и спецоснастки зависит от учетной политики, принятой в организации.
Как правило, для списания данных статей затрат, значение реквизита “Характер затрат” устанавливают в “Материальные расходы”.
1. Вы написали “Выбор статьи затрат и характера списания для спецодежды и спецоснастки зависит от учетной политики” – какой параметр Вы имейте ввиду?
2. Поясните, пожалуйста, причину установку отбора по Виду статьи только НЕматериальные в Способах отражения расходов?
Добрый день.
Под учетной политикой я подразумеваю именно учетную политику предприятия – документ, который ежегодно утверждает Главный бухгалтер.
Спец.параметров (констант, параметров сеанса), отражающих нашу с Вами переписку в УПП нет.
Выбор статьи затрат определяется настройкой списания затрат – теми статьями, которые Вы укажете.
П.2 честного говоря не понял – где именно отбор по виду статьи установлен тольво в НЕматериальные?
С чем связано ограничение применения документа “Списание материалов из эксплуатации”, которое выражается в том, что можно списывать материалы из эксплуатации только начиная со следующего месяца после передачи в эксплуатацию? В “Методических указаниях по бухгалтерскому учету спецоснастки и спецодежды” таких ограничений не оговорено.
При попытке нарушить это ограничение система не выдает никаких сообщений. Какие последствия будут в таком случае?
Необходимо проверить в документе “Передача материалов в эксплуатацию”, которым материал был передан в эксплуатацию.
Если в элементе справочника “Назначения использования”, который был выбран в табличной части, был установлен признак “Погашать при передаче в эксплуатацию”, то стоимость переданного материала уже погашена, когда материал был передан в эксплуатацию.
Поэтому документ “Списание материалов из эксплуатации” не погашает стоимость, а только списывает сам материал с ответственного лица.
Когда материал списывается через Списание материалов из эксплуатации, то в управленческом учете все красиво закрывается, а вот в бухгалтерском учете все остается как и было(зависает количество без суммы). Получается, надо в бухгалтерском учете списывать это еще документом “Операция”?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Ещё одна странность. Документ “Возврат материалов из эксплуатации” делает движения в регистре сведений “Списанные материалы из эксплуатации”. Но в отчете о движениях этот регистр не появляется!!! Становится как-то беспокойно, ведь привыкли безоговорочно доверять этому отчету…
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день!
Я использую релиз 1.3.27.4/8.2.15.310 в партионном учете. В уроке Возврат материалов из Эксплуатации Вы говорите, что этот документ делает расходные движения в регистре Партии материалов в эксплуатации, но он их не делает! В этих регистрах даже регистратора такого нет. И это очень нелогично.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! Документ передачи материалов в эксплуатацию делает приходное движение в регистр затрат раздел Материалы в эксплатуации с ключом аналитики учета партий: ДокументПередачи;ФизЛицо;Номенклатура, а документ Списание материалов из эксплуатации делает расходное движение из этого раздела с ключом ДокументПередачи;ФизЛицо;Номенклатура;Купленный. В результате получаются отрицательные остатки по регистру затрат. Откуда берется значение Купленный?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Извиняюсь, там, конечно вместо Номенклатуры НазначениеИспользования, но Списание материалов добавляет еще статус партии Купленный
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Я выслала скриншоты. Посмотрев немного в конфигуратор, я теперь не понимаю, как вообще списание материалов может не формировать ключа Купленный, потому что вроде бы значение статуса партии берется из макета ПараметрыФормированияДвижений регистра накопления УчетЗатратРегл, а там в колонке Статус партии для СписаниеМатериаловИзЭксплуатации стоит Перечисления.СтатусыПартийТоваров.Купленный
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Здравствуйте! Цитата из курса:
“В УПП учет ОС стоимостью до 40000 руб. ведется с помощью документов учета спецодежды, спецоснастки и инвентаря.”
На диске ИТС предлагается другой вариант учета таких ОС – сначала поступлением на 08.4, затем принятием к учету ОС на счет 10.9 (при этом не ставится галочка начислять амортизацию, а в налоговом учете выбирается счет 01.МЦ(ОС, учитываемые в составе МПЗ в БУ)). Затем предлагается списать стоимость на затраты. Причем для релиза 1.3 УПП почему-то это предлагается сделать ручной операцией, а для релиза 1.2 – требованием-накладной.
Эта схема в части проводок больше устраивает моего главного бухгалтера. Она настаивает, что эти ОС должны проходить через 08 счет и попадать на 01.МЦ. Но списывать на затраты ручной операцией кажется мне как-то странно
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Ссылки на статьи за 2012 год:
http://its.1c.ru/db/hozoperup#content:9170:1
http://its.1c.ru/db/hozoperup#content:4411:4:upp82
http://its.1c.ru/db/hozoperup#content:7568:4:upp82
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Добрый день.
Так как ТМЦ и основные средства до 40 тысяч рублей отражаются документом “Передача материалов в эксплуатацию”, то информацию можно будет посмотреть по таким номенклатурам с помощью отчета “Ведомость по учету МПЗ” или “Ведомость по учету стоимости материалов в эксплуатации”. Как в этих отчетах можно разделить (отфильтровать) ТМЦ от основные средства до 40 тысяч рублей? Как это можно сделать методически правильно?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Это получиться только в отчете “Ведомость по учету стоимости материалов в эксплуатации”, а отчете “Ведомость по учету МПЗ” по счету не отфильтруешь.
А ещё как то возможно, хотелось бы видеть это управленческом учете.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Я создала свойство “ОС стоимостью до 40 т.р.”. Почему-то использовать фильтрацию по этому свойству у меня получилось только в отчете Ведомость по учету стоимости материалов в эксплуатации”, а отчете “Ведомость по учету МПЗ” свойства номенклатуры недоступны
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Извиняюсь, может я куда-то не туда смотрю, но что-то с отчетом “Ведомость по учете МПЗ” никак не найду, где можно задать отбор по категории номенклатуры. Захожу в настройки, добавляю новый элемент на вкладку Отбор, в окне Выбор поля разворачиваю ветку Номенклатура – в перечне реквизитов нет моей категории (как впрочем и Основного свойства), тогда как в отчете по стоимости при разворачивании номенклатуры такие реквизиты есть. Что я могу делать не так?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, ужасно извиняюсь, копировала название отчета из первого (не моего) сообщения и не обратила внимания, что речь в нем шла об отчете “Ведомость по учету МПЗ”. Я имела в виду отчет “Ведомость по материалам в эксплуатации”
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Спасибо! :)
Игорь,
при вводе начальных остатков в РА погашение стоимости в регистре затрат (бух) отражается по разделу учета Погашенная стоимость. В следствии этого, в отчете Ведомость по учету МПЗ не видно что часть стоимости уже списана.
Это нормальная ситуация?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Странно это. При списании материалов в эксплуатацию стоимость списывается по разделителю учета Материалы в эксплуатации и отчет “Ведомость по учету МПЗ” отражает корректную информацию.
Поправлю я, пожалуй, “Корректировкой записи регистров”, а то от пользователей не отбиться:)
Добрый день!
Как передавать в эксплуатацию основные средства до 40 тысяч рублей (например компьютеры), которые должны попасть на забалансовый счет МЦ.04?
В УПП счета такого нет.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь, вопрос не по данной теме, но очень важный для меня.
Как решить такую ситуацию в УПП
Есть партнер он изготавливает из нашего материала для нас полуфабрикаты
Делаем
Заказ поставщику
Передачу товаров
Получение услуг по переработке
Поступление товаров из переработки
Но тут казус поставщик напортачил и ему нужно сделать возврат брака.
Что бы оплата его услуг по части продукции состорнировалась.
И материалы в прошлом списанные вернулись опять ему.
Как методологически правильно оформить эту операцию?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Игорь!
Посмотрев конфигуратор, сделала вывод, что при первом проведении документа
Передача материалов в эксплуатацию формируется наименование элемента спр Ключи аналитики учета партий, которое используется при выводе отчета о движениях, но не меняется при изменении документа. Внутри стоит правильная ссылка, где видно, что дату изменили.
Добрый вечер,Игорь!
Вот мои текущие вопросы по этой теме.Отстаю!
1.Фрагмент 15-1-1-1
Вы не акцентируете,что перед выбором Назначения
использования элемент нужно записать.Я не сразу
поняла,несколько раз просмотрела это место и даже
решила,что мой релиз 1.3.12.1 сильно в этой части
устарел.Поняла тогда,когда в заголовке окна слово
Создание перед выбором Назначения использования исчезло.
2.15-1-5-1
Вы изменили дату документа Передача материалов в
эксплуатацию на 23.08.2011 00:00:00 в более раннем
фрагменте и начали демонстрировать ввод на основании
документ Перемещение материалов в эксплуатацию от
22.11.2011.Дату его при проведении Вы изменили на
10.10.2011.Время получилось 12:00:00.
Смотрим РН Учет затрат(УУ).
Аналитика учета Партий: “Передача материалов в
эксплуатацию ЮФО0000001” от 22,11,2011 13:53:58.
В реквизитах Кор.аналитика учета партий:
Передача материалов в эксплуатацию ЮФО0000001 от
23,08,2011
Я у себя с другими датами увидела вариант еще
загадочнее: документ с несуществующей датой.
Провела тестирование,исправление и прошлась снова по
датам и проведению.Загадка осталась.Это имеет объяснение
или это ошибка реализации?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
У меня какие-то проблемы с отчетом “Ведомость по учету стоимости и материалов в эксплуатации” в РАУЗ, он не выводить стоимостные показатели. Для материалов введенных документом “ввод остатков …” стоимость отображается, а для материалов введенных документом “передача материалов в эксплуатацию” – только количество.
На видео отчет показан в базе ПУ, а в базе РА у вас отчет выдает стоимостные показатели?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
Отчет не выдает стоимостные показатели, если способ погашения стоимости – при вводе в эксплуатацию, линейный нормально отрабатывает.
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)
тем по производству еще не было?
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)