Модуль 19: Регламентированный учет, УСН, ЕНВД, налог на прибыль, НДС (УПП от А до Я)
Здравствуйте, коллеги!
Эта страница – для вопросов-ответов Модуля 19: Регламентированный учет, УСН, ЕНВД, налог на прибыль, НДС полного тренинга по всем подсистемам 1С:УПП (“УПП от А до Я”).
Вопросы
Итак, все вопросы по курсу следует задавать здесь, комментариями к этой странице.
Вопрос будет попадать на модерацию (так тренеру будет проще увидеть, какие вопросы еще не разобраны), через какое-то время тренер будет их разбирать и отвечать прямо тут же.
Просим относиться с пониманием к тому, что тренер не будет отвечать мгновенно – у тренеров есть и текущая загрузка в очном учебном центре. Поэтому часть вопросов может переходить и на следующий день…
Отображение вопросов и ответов
Для любого стороннего посетителя на этой странице доступны только вопросы (ответы не отображаются)!
Чтобы видеть еще и ответы на вопросы – Вы должны быть авторизованы на сайте и у Вас должен быть активирован токен доступа именно к этому курсу.
Формулировки
Просим формулировать вопросы так, чтобы не возникало необходимости “переспрашивать”.
Тренеры НЕ будут играть в угадайку, если автору вопроса лень написать детали.
Комментарии / обсуждение (124):
Комментарии закрыты
Здравствуйте! В прошедшем периоде (>3 года назад) производилась покупка материалов для строительства объекта ОС. В прошлом году организация перешла на УПП 1.3 РАУЗ, документы поступления и СФ внесли вводом начальных остатков, документ оплаты по неизвестным причинам утратился, строительство объекта ОС тоже незавершилось, из-за чего его нельзя ввести в эксплуатацию. Т.к. объект не введен и отсутствует документ оплаты мы не можем возместить НДС. Но сумма НДС по приобретенным материалам переходит на следующие периоды. Как правильно списать сумму? Пробуем документом “Списание НДС”, но сумма все-равно попадает в книгу покупок при автоформировании. (Если не учитывать счет-фактуру, то запись в книгу покупок не попадает).
…
(текст комментария доступен только участникам Мастер-группы)